Detail faktúry FD/94
- Číslo faktúry:
- FD/94
- Popis plnenia:
- strava klientov zariadenia DSS za mesiac Jún 2025
- Cena:
- 1 637,08 EUR DPH-ÁNO
- Odberateľ:
-
- Sociálne služby Myjava, n.o.
- IČO:
- 36119610
- Adresa:
- M.R.Štefánika 560/4, 90701 Myjava
- Dodávateľ:
-
- JKLT-SLOVAKIA, s.r.o.
- IČO:
- 36336831
- DIČ:
- 2021848202
- Adresa:
- Bočná 1245, 90701 Myjava
- Dátum doručenia:
- 4. 7. 2025
- Dátum splatnosti:
- 11. 7. 2025
- Dátum úhrady:
- 8. 7. 2025
- Dátum vystavenia:
- 27. 6. 2025
- Dátum zverejnenia:
- 14. 7. 2025
- Poznámka:
- č.FA dodávateľa 06/25/0214 č. zmluvy 22/2019